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    雙橋街道辦事處
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    索引號: 11341703003249637Y/201708-00006 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處 主題分類:
    名稱: 雙橋辦事處2016年度財政決算表及情況說明 文號:
    生成日期: 2017-08-22 發(fā)布日期: 2017-08-22
    索引號: 11341703003249637Y/201708-00006
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處
    主題分類:
    名稱: 雙橋辦事處2016年度財政決算表及情況說明
    文號:
    生成日期: 2017-08-22
    發(fā)布日期: 2017-08-22
    雙橋辦事處2016年度財政決算表及情況說明
    發(fā)布時間:2017-08-22 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    一、主要職責

    (一)在區(qū)委、區(qū)政府領導下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責街道行政部門、事業(yè)機構和群團組織等的綜合協(xié)調(diào);負責抓好依法行政工作,督促、檢查有關工作的落實;協(xié)調(diào)與社會事務相關的其它工作。

    (二)負責做好黨務信息的下情上報、上情下達,負責基層黨組織建設工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費。

    (三)承擔街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項服務、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。

    (四)負責人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實;承擔街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術服務。

    (五)負責做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設與管理的各項工作;參與、協(xié)助上級有關部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。

    (六)負責轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。

    (七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

    二、部門概況

    雙橋辦事處內(nèi)設行政辦、黨辦、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、計劃生育辦公室、城市建設管理辦公室、文明辦、維穩(wěn)綜治信訪工作辦公室、財政所、民政所、勞動就業(yè)社會保障服務所和農(nóng)業(yè)綜合服務站。2016年末在職38人,退休20人。

    三、2016年度公共預算收入支出決算總體情況說明

    我辦事處2016年度收入總計1237.34萬元,支出總計1237.34萬元。

    四、2016年度公共預算收入決算情況說明

    我辦事處2016年度收入總計1237.34萬元,均為財政撥款收入。

    五、2016年度公共預算支出決算情況說明

    我辦事處2016年度支出總計1237.34萬元,均為基本支出。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出481.94萬元,占38.95%;文化體育與傳媒支出8萬元,占0.65%;社會保障和就業(yè)支出93.75萬元,占7.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.07萬元,占3.4%;節(jié)能環(huán)保支出1.91萬元,占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.6萬元,占27.6%;農(nóng)林水支出201.17萬元,占16.27%;住房保障支出66.9萬元,占5.40%?!?/span>

     

     

    收入支出決算公開表
    財決公開01表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    收入 支出
    項目 行次 金額 項目 行次 金額
    欄次   1 欄次   2
    一、財政撥款收入 1 12,373,400.00 一、一般公共服務支出 35 4,819,450.00
      其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
    二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
    三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
    四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
    五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
    六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 80,000.00
      8   八、社會保障和就業(yè)支出 42 937,448.00
      9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 43 420,700.00
      10   十、節(jié)能環(huán)保支出 44 19,100.00
      11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 3,416,000.00
      12   十二、農(nóng)林水支出 46 2,011,702.00
      13   十三、交通運輸支出 47 0.00
      14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
      15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 49 0.00
      16   十六、金融支出 50 0.00
      17   十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
      18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
      19   十九、住房保障支出 53 669,000.00
      20   二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
      21   二十一、其他支出 55 0.00
      22   二十二、債務還本支出 56 0.00
      23   二十三、債務付息支出 57 0.00
    本年收入合計 24 12,373,400.00 本年支出合計 58 12,373,400.00
    用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 0.00         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 61 0.00
      28   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 62 0.00
      29     其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 63 0.00
      30     64  
    總計 31 12,373,400.00 總計 65 12,373,400.00
    注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。
        2.本表含政府性基金預算財政撥款。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    收入決算公開表
    財決公開02表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務支出 4,819,450.00 4,819,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運行 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運行 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20105 統(tǒng)計信息事務 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010501   行政運行 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20129 群眾團體事務 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012901   行政運行 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運行 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070199   其他文化支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20704 新聞出版廣播影視 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070499   其他新聞出版廣播影視支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 937,448.00 937,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20801 人力資源和社會保障管理事務 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080109   社會保險經(jīng)辦機構 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 825,200.00 825,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 665,200.00 665,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 39,300.00 39,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080805   義務兵優(yōu)待 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20811 殘疾人事業(yè) 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 420,700.00 420,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100301   城市社區(qū)衛(wèi)生機構 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21004 公共衛(wèi)生 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100499   其他公共衛(wèi)生支出 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 248,400.00 248,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政單位醫(yī)療 187,100.00 187,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100503   公務員醫(yī)療補助 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100599   其他醫(yī)療保障支出 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 計劃生育事務 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計劃生育事務支出 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110399   其他污染防治支出 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,416,000.00 3,416,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 2,011,702.00 2,011,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 1,448,900.00 1,448,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130126   農(nóng)村公益事業(yè) 702,600.00 702,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 746,300.00 746,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 562,802.00 562,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130314   防汛 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130315   抗旱 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130399   其他水利支出 32,802.00 32,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 573,000.00 573,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   購房補貼 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行公開。
        2.本表含政府性基金預算財政撥款。
        3.本表公開到項級科目。
        4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    支出決算公開表
    財決公開03表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務支出 4,819,450.00 4,819,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運行 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運行 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20105 統(tǒng)計信息事務 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010501   行政運行 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20129 群眾團體事務 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012901   行政運行 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運行 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070199   其他文化支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20704 新聞出版廣播影視 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070499   其他新聞出版廣播影視支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 937,448.00 937,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20801 人力資源和社會保障管理事務 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080109   社會保險經(jīng)辦機構 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 825,200.00 825,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 665,200.00 665,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 39,300.00 39,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080805   義務兵優(yōu)待 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20811 殘疾人事業(yè) 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 420,700.00 420,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100301   城市社區(qū)衛(wèi)生機構 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21004 公共衛(wèi)生 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100499   其他公共衛(wèi)生支出 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 248,400.00 248,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政單位醫(yī)療 187,100.00 187,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100503   公務員醫(yī)療補助 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100599   其他醫(yī)療保障支出 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 計劃生育事務 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計劃生育事務支出 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110399   其他污染防治支出 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,416,000.00 3,416,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 2,011,702.00 2,011,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 1,448,900.00 1,448,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130126   農(nóng)村公益事業(yè) 702,600.00 702,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 746,300.00 746,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 562,802.00 562,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130314   防汛 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130315   抗旱 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130399   其他水利支出 32,802.00 32,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 573,000.00 573,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   購房補貼 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行公開。
        2.本表含政府性基金預算財政撥款。
        3.本表公開到項級科目。
        4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    財政撥款收入支出決算公開表
    財決公開04表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
             
    項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
    欄次   1 欄次   2 3 4
    一、一般公共預算財政撥款 1 12,373,400.00 一、一般公共服務支出 32 4,819,450.00 4,819,450.00 0.00
    二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
      3   三、國防支出 34 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
      6   六、科學技術支出 37 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化體育與傳媒支出 38 80,000.00 80,000.00 0.00
      8   八、社會保障和就業(yè)支出 39 937,448.00 937,448.00 0.00
      9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 40 420,700.00 420,700.00 0.00
      10   十、節(jié)能環(huán)保支出 41 19,100.00 19,100.00 0.00
      11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 3,416,000.00 3,416,000.00 0.00
      12   十二、農(nóng)林水支出 43 2,011,702.00 2,011,702.00 0.00
      13   十三、交通運輸支出 44 0.00 0.00 0.00
      14   十四、資源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00 0.00 0.00
      18   十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 50 669,000.00 669,000.00 0.00
      20   二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
      22   二十二、債務還本支出 53 0.00 0.00 0.00
      23   二十三、債務付息支出 54 0.00 0.00 0.00
    本年收入合計 24 12,373,400.00 本年支出合計 55 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00
    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
    一、一般公共預算財政撥款 26 0.00   57      
    二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   58      
      28     59      
    總計 29 12,373,400.00 總計 60 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。
        2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
    財決公開05表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計 0.00 0.00 0.00 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00 12,373,400.00 12,373,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 4,819,450.00 4,819,450.00 0.00 4,819,450.00 4,819,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 46,893.00 46,893.00 0.00 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 46,893.00 46,893.00 0.00 46,893.00 46,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 3,942,557.00 3,942,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20105 統(tǒng)計信息事務 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010501   行政運行 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20129 群眾團體事務 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012901   行政運行 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 690,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20704 新聞出版廣播影視 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070499   其他新聞出版廣播影視支出 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 937,448.00 937,448.00 0.00 937,448.00 937,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20801 人力資源和社會保障管理事務 0.00 0.00 0.00 40,548.00 40,548.00 0.00 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080109   社會保險經(jīng)辦機構 0.00 0.00 0.00 40,548.00 40,548.00 0.00 40,548.00 40,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 825,200.00 825,200.00 0.00 825,200.00 825,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 665,200.00 665,200.00 0.00 665,200.00 665,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 39,300.00 39,300.00 0.00 39,300.00 39,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080805   義務兵優(yōu)待 0.00 0.00 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20811 殘疾人事業(yè) 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 420,700.00 420,700.00 0.00 420,700.00 420,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 0.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100301   城市社區(qū)衛(wèi)生機構 0.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21004 公共衛(wèi)生 0.00 0.00 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100499   其他公共衛(wèi)生支出 0.00 0.00 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 0.00 0.00 0.00 248,400.00 248,400.00 0.00 248,400.00 248,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 187,100.00 187,100.00 0.00 187,100.00 187,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100503   公務員醫(yī)療補助 0.00 0.00 0.00 18,100.00 18,100.00 0.00 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100599   其他醫(yī)療保障支出 0.00 0.00 0.00 43,200.00 43,200.00 0.00 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 92,700.00 92,700.00 0.00 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計劃生育事務支出 0.00 0.00 0.00 92,700.00 92,700.00 0.00 92,700.00 92,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 3,416,000.00 3,416,000.00 0.00 3,416,000.00 3,416,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 0.00 0.00 0.00 116,200.00 116,200.00 0.00 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 0.00 0.00 0.00 116,200.00 116,200.00 0.00 116,200.00 116,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 0.00 0.00 0.00 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 0.00 0.00 0.00 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 3,299,800.00 3,299,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 2,011,702.00 2,011,702.00 0.00 2,011,702.00 2,011,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 1,448,900.00 1,448,900.00 0.00 1,448,900.00 1,448,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130126   農(nóng)村公益事業(yè) 0.00 0.00 0.00 702,600.00 702,600.00 0.00 702,600.00 702,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 746,300.00 746,300.00 0.00 746,300.00 746,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 0.00 0.00 0.00 562,802.00 562,802.00 0.00 562,802.00 562,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130315   抗旱 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 32,802.00 32,802.00 0.00 32,802.00 32,802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 669,000.00 669,000.00 0.00 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 669,000.00 669,000.00 0.00 669,000.00 669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 573,000.00 573,000.00 0.00 573,000.00 573,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203   購房補貼 0.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。
        2.本表公開到項級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
    財決公開06表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
    301 工資福利支出 2,744,611.00 302 商品和服務支出 6,324,055.00 310 其他資本性支出 85,276.00
    30101   基本工資 956,015.00 30201   辦公費 913,660.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
    30102   津貼補貼 981,146.00 30202   印刷費 0.00 31002   辦公設備購置 85,276.00
    30103   獎金 80,104.00 30203   咨詢費 8,000.00 31003   專用設備購置 0.00
    30104   其他社會保障繳費 0.00 30204   手續(xù)費 1,000.00 31005   基礎設施建設 0.00
    30106   伙食補助費 186,250.00 30205   水費 34,855.00 31006   大型修繕 0.00
    30107   績效工資 0.00 30206   電費 69,666.00 31007   信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00
    30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0.00 30207   郵電費 62,982.00 31008   物資儲備 0.00
    30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
    30199   其他工資福利支出 541,096.00 30209   物業(yè)管理費 0.00 31010   安置補助 0.00
    303 對個人和家庭的補助 3,144,848.00 30211   差旅費 23,000.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
    30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
    30302   退休費 825,200.00 30213   維修(護)費 4,018,900.00 31013   公務用車購置 0.00
    30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
    30304   撫恤金 0.00 30215   會議費 0.00 31020   產(chǎn)權參股 0.00
    30305   生活補助 1,052,448.00 30216   培訓費 13,000.00 31099   其他資本性支出 0.00
    30306   救濟費 32,400.00 30217   公務接待費 142483.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
    30307   醫(yī)療費 248,400.00 30218   專用材料費 0.00 30401   企業(yè)政策性補貼 0.00
    30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業(yè)單位補貼 0.00
    30309   獎勵金 50,460.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
    30310   生產(chǎn)補貼 0.00 30226   勞務費 587,700.00 30499   其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
    30311   住房公積金 573,000.00 30227   委托業(yè)務費 0.00 307 債務利息支出 74,610.00
    30312   提租補貼 0.00 30228   工會經(jīng)費 67,757.00 30701   國內(nèi)債務付息 74,610.00
    30313   購房補貼 96,000.00 30229   福利費 0.00 30707   國外債務付息 0.00
    30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 60368.00 399 其他支出 0.00
    30315   物業(yè)服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 19,035.00 39906   贈與 0.00
    30399   其他對個人和家庭的補助支出 266,940.00 30240   稅金及附加費用 0.00      
          30299   其他商品和服務支出 301649.00      
    人員經(jīng)費合計 5,889,459.00 公用經(jīng)費合計 6,483,941.00
    注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
        2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
    財決公開07表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
    注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。
        2.本表公開到項級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
    一般公共預算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表
    財決公開08表
    部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 金額單位:元
    項目 預算數(shù) 決算數(shù)
    合計 265,000.00 202851.00
    因公出國(境)費 0.00 0.00
    公務接待費 190,000.00 142483.00
    公務用車購置及運行費 75,000.00 60368.00
        其中:公務用車運行維護費 75,000.00 60368.00
              公務用車購置  0.00 0.00









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