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    宣州區(qū)文旅局
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    索引號: 11341703358579360M/202008-00011 組配分類: 部門決算情況
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)文旅局 主題分類: 文化、廣電、新聞出版
    名稱: 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算 文號:
    生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
    索引號: 11341703358579360M/202008-00011
    組配分類: 部門決算情況
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)文旅局
    主題分類: 文化、廣電、新聞出版
    名稱: 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算
    文號:
    生成日期: 2020-08-28
    發(fā)布日期: 2020-08-28
    宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算
    發(fā)布時間:2020-08-28 16:23 來源:宣州區(qū)文旅局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    宣城市宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年8月


    目 錄

     

    第一部分宣州區(qū)文化和旅游局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況

    第一部分 宣州區(qū)文化和旅游局概況

     一、部門職責(zé)

    (一)貫徹落實黨的文化和宣傳工作方針政策,貫徹執(zhí)行國家和省市文化文物和旅游政策措施,研究擬定有關(guān)政策措施,堅持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,弘揚社會主義核心價值觀,指導(dǎo)文化旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和社會信用體系建設(shè)。

    (二)研究擬訂并組織實施文化藝術(shù)、文化遺產(chǎn)保護、廣播影視、新聞出版和旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、政策措施、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;推進文化旅游領(lǐng)域體制機制改革。

    (三)負(fù)責(zé)重大文化旅游項目的調(diào)度和推進,促進文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,做大做強文化旅游產(chǎn)業(yè),加強智慧旅游建設(shè),推進全域旅游與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,做好文化旅游綜合配套服務(wù)體系建設(shè)。

    (四)負(fù)責(zé)公共圖書館、指導(dǎo)文化館等公益性文化設(shè)施的建設(shè)和管理,積極發(fā)展文化事業(yè),構(gòu)建和完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,推動文化惠民項目建設(shè)。

    (五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)文化藝術(shù)、文化市場、廣播影視、新聞出版和旅游業(yè)相關(guān)機構(gòu)建設(shè)及經(jīng)營活動。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),實施精品戰(zhàn)略,弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

    (六)負(fù)責(zé)管理文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。配合考古發(fā)掘、指導(dǎo)文物保護、搶救、科學(xué)研究和開發(fā)利用等。組織開展文物安全保衛(wèi)督察工作。負(fù)責(zé)擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及。

    (七)負(fù)責(zé)全區(qū)文化旅游資源普查、開發(fā)和保護工作。監(jiān)測全區(qū)文化旅游經(jīng)濟運行情況,負(fù)責(zé)文化旅游統(tǒng)計及信息發(fā)布。負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化旅游市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷。組織和協(xié)調(diào)全區(qū)性重大文化旅游活動,指導(dǎo)全區(qū)文化旅游對外交流與合作。

    (八)負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電視機構(gòu)的新聞宣傳、事業(yè)發(fā)展、傳輸覆蓋、安全播出等重大事項進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。綜合管理全區(qū)電影事業(yè)。

    (九)負(fù)責(zé)全區(qū)文化旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作。組織全區(qū)文化系列專業(yè)技術(shù)人員參加職稱評審(認(rèn)定)工作。

    (十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

           二、機構(gòu)設(shè)置

          從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,減少1戶,減少的原因是所屬單位宣州區(qū)宛陵影劇院退休決算合并編入宣州區(qū)文化和旅游局本級決算。 

           納入宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    宣州區(qū)文化和旅游局本級

    2

    宣州區(qū)文化館


     

    第二部分 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算表

     

     

                                                 收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    部門:宣州區(qū)文旅局

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    金額

    項目

    金額

    欄 次

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1658.12

    一、一般公共服務(wù)支出

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    37.3

    二、外交支出

     

    三、上級補助收入

     

    三、國防支出

     

    四、事業(yè)收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、經(jīng)營收入

     

    五、教育支出

     

    六、附屬單位上繳收入

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

    七、其他收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    1726.43

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    89.59

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    35.82

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    47.75

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計

    1695.42

    本年支出合計

    1899.59

     用事業(yè)基金彌補收支差額

     

    結(jié)余分配

     

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    318.24

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    114.07

     

     

     

     

    總計

    2013.66

    總計

    2013.66

     

                                                                        收入決算表

                                                

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:宣州區(qū)文旅局

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

                               項   目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

        事業(yè)收入

     

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

     

    支出功能分類科目編碼

                            科目名稱

     

    小計

    其中:教育

    收費

     

               欄   次

                             合  計

    1695.42

    1695.42

     

     

     

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    1,522.26

    1,522.26

     

     

     

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    997.16

    997.16

     

     

     

     

     

     

     

    2070101

     行政運行

    368.25

    368.25

     

     

     

     

     

     

     

    2070102

     一般行政管理事務(wù)

    58.00

    58.00

     

     

     

     

     

     

     

    2070108

     文化活動

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

     

     

    2070109

     群眾文化

    221.28

    221.28

     

     

     

     

     

     

     

    2070111

     文化創(chuàng)作與保護

    12.15

    12.15

     

     

     

     

     

     

     

    2070112

     文化和旅游市場管理

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

    2070113

     旅游宣傳

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

     

    2070114

     旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理

    50.00

    50.00

     

     

     

     

     

     

     

    2070199

     其他文化和旅游支出

    239.48

    239.48

     

     

     

     

     

     

     

    20702

    文物

    88.50

    88.50

     

     

     

     

     

     

     

    2070204

     文物保護

    88.50

    88.50

     

     

     

     

     

     

     

    20707

    國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出

    37.30

    37.30

     

     

     

     

     

     

     

    2070799

     其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出

    37.30

    37.30

     

     

     

     

     

     

     

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    399.30

    399.30

     

     

     

     

     

     

     

    2079999

     其他文化旅游體育與傳媒支出

    399.30

    399.30

     

     

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    89.59

    89.59

     

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    65.82

    65.82

     

     

     

     

     

     

     

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    5.16

    5.16

     

     

     

     

     

     

     

    2080502

     事業(yè)單位離退休

    0.24

    0.24

     

     

     

     

     

     

     

    2080505

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    53.06

    53.06

     

     

     

     

     

     

     

    2080599

     其他行政事業(yè)單位離退休支出

    7.36

    7.36

     

     

     

     

     

     

     

    20808

    撫恤

    13.77

    13.77

     

     

     

     

     

     

     

    2080801

     死亡撫恤

    13.77

    13.77

     

     

     

     

     

     

     

    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

    2082602

     財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    35.82

    35.82

     

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    35.82

    35.82

     

     

     

     

     

     

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    20.90

    20.90

     

     

     

     

     

     

     

    2101102

     事業(yè)單位醫(yī)療

    14.92

    14.92

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    47.75

    47.75

     

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    47.75

    47.75

     

     

     

     

     

     

     

    2210201

     住房公積金

    33.74

    33.74

     

     

     

     

     

     

     

    2210202

     提租補貼

    14.01

    14.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                             支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:宣州區(qū)文旅局

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

                                                 項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

                          科目名稱

        類

          款

    合計

    1899.59

    1544.05

    355.54

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    1,726.43

    1,370.89

    355.54

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    946.36

    946.36

     

     

     

     

    2070101

     行政運行

    368.25

    368.25

     

     

     

     

    2070102

     一般行政管理事務(wù)

    58.00

    58.00

     

     

     

     

    2070108

     文化活動

    8.00

    8.00

     

     

     

     

    2070109

     群眾文化

    221.28

    221.28

     

     

     

     

    2070111

     文化創(chuàng)作與保護

    12.15

    12.15

     

     

     

     

    2070112

     文化和旅游市場管理

    10.00

    10.00

     

     

     

     

    2070113

     旅游宣傳

    30.00

    30.00

     

     

     

     

    2070114

     旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理

    50.00

    50.00

     

     

     

     

    2070199

     其他文化和旅游支出

    188.68

    188.68

     

     

     

     

    20702

    文物

    155.70

    25.70

    130

     

     

     

    2070204

     文物保護

    155.70

    25.70

    130

     

     

     

    20707

    國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出

    37.30

    0.00

    37.3

     

     

     

    2070799

     其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出

    37.30

    0.00

    37.3

     

     

     

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    587.07

    398.83

    188.24

     

     

     

    2079999

     其他文化旅游體育與傳媒支出

    587.07

    398.83

    188.24

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    89.59

    89.59

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    65.82

    65.82

     

     

     

     

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    5.16

    5.16

     

     

     

     

    2080502

     事業(yè)單位離退休

    0.24

    0.24

     

     

     

     

    2080505

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    53.06

    53.06

     

     

     

     

    2080599

     其他行政事業(yè)單位離退休支出

    7.36

    7.36

     

     

     

     

    20808

    撫恤

    13.77

    13.77

     

     

     

     

    2080801

     死亡撫恤

    13.77

    13.77

     

     

     

     

    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    10.00

    10.00

     

     

     

     

    2082602

     財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    10.00

    10.00

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    35.82

    35.82

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    35.82

    35.82

     

     

     

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    20.90

    20.90

     

     

     

     

    2101102

     事業(yè)單位醫(yī)療

    14.92

    14.92

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    47.75

    47.75

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    47.75

    47.75

     

     

     

     

    2210201

     住房公積金

    33.74

    33.74

     

     

     

     

    2210202

     提租補貼

    14.01

    14.01

     

     

     

     

     

     

     

                                                                財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

                                                                公開04表

    部門:宣州區(qū)文旅局

     

     

                                                         金額單位:萬元

                           收    入

                                                         支        出

                      項   目

      金額

                         項     目

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1658.12

    一、一般公共服務(wù)支出

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    37.3

    二、外交支出

     

     

     

     

    三、國防支出

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    1,689.13

    37.30

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    89.59

    0.00

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    35.82

    0.00

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    47.75

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

     

     

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

     

     

    本年收入合計

    1695.42

    本年支出合計

    1862.29

    37.3

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    318.24

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    114.07

     

    一般公共預(yù)算財政撥款

    318.24

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款

     

     

     

     

    總計

    2013.66

    總計

    1976.36

    37.3

     

                                                                                 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         公開05表

    部門:

     

     宣州區(qū)文旅局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     科目編碼

               科目名稱

                年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

                本年收入

                本年支出

               年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

    基本支出

    項目支出

      合計

    基本支出

    項目支出

     合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

     

               合計

     318.24

     0.00

     318.24

     1658.12

     1544.05

     114.07

     1862.29

     1544.05

     318.24

     114.07

     0.00

     0.00

     114.07

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    318.24

    0.00

    318.24

    1,484.96

    1,370.89

    114.07

    1,689.13

    1,370.89

    318.24

    114.07

    0.00

    0.00

    114.07

    20701

    文化和旅游

    0.00

    0.00

    0.00

    997.16

    946.36

    50.80

    946.36

    946.36

    0.00

    50.80

    0.00

    0.00

    50.80

    2070101

     行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    368.25

    368.25

    0.00

    368.25

    368.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070102

     一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    58.00

    58.00

    0.00

    58.00

    58.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070108

     文化活動

    0.00

    0.00

    0.00

    8.00

    8.00

    0.00

    8.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070109

     群眾文化

    0.00

    0.00

    0.00

    221.28

    221.28

    0.00

    221.28

    221.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070111

     文化創(chuàng)作與保護

    0.00

    0.00

    0.00

    12.15

    12.15

    0.00

    12.15

    12.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070112

     文化和旅游市場管理

    0.00

    0.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070113

     旅游宣傳

    0.00

    0.00

    0.00

    30.00

    30.00

    0.00

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070114

     旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理

    0.00

    0.00

    0.00

    50.00

    50.00

    0.00

    50.00

    50.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

     其他文化和旅游支出

    0.00

    0.00

    0.00

    239.48

    188.68

    50.80

    188.68

    188.68

    0.00

    50.80

    0.00

    0.00

    50.80

    20702

    文物

    130.00

    0.00

    130.00

    88.50

    25.70

    62.80

    155.70

    25.70

    130.00

    62.80

    0.00

    0.00

    62.80

    2070204

     文物保護

    130.00

    0.00

    130.00

    88.50

    25.70

    62.80

    155.70

    25.70

    130.00

    62.80

    0.00

    0.00

    62.80

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    188.24

    0.00

    188.24

    399.30

    398.83

    0.47

    587.07

    398.83

    188.24

    0.47

    0.00

    0.00

    0.47

    2079999

     其他文化旅游體育與傳媒支出

    188.24

    0.00

    188.24

    399.30

    398.83

    0.47

    587.07

    398.83

    188.24

    0.47

    0.00

    0.00

    0.47

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    89.59

    89.59

    0.00

    89.59

    89.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    65.82

    65.82

    0.00

    65.82

    65.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    5.16

    5.16

    0.00

    5.16

    5.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

     事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.24

    0.24

    0.00

    0.24

    0.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    0.00

    0.00

    0.00

    53.06

    53.06

    0.00

    53.06

    53.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080599

     其他行政事業(yè)單位離退休支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.36

    7.36

    0.00

    7.36

    7.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    0.00

    0.00

    0.00

    13.77

    13.77

    0.00

    13.77

    13.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

     死亡撫恤

    0.00

    0.00

    0.00

    13.77

    13.77

    0.00

    13.77

    13.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20826

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    0.00

    0.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082602

     財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    0.00

    0.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

    35.82

    35.82

    0.00

    35.82

    35.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    35.82

    35.82

    0.00

    35.82

    35.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    20.90

    20.90

    0.00

    20.90

    20.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

     事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    14.92

    14.92

    0.00

    14.92

    14.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    47.75

    47.75

    0.00

    47.75

    47.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    47.75

    47.75

    0.00

    47.75

    47.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

     住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    33.74

    33.74

    0.00

    33.74

    33.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

     提租補貼

    0.00

    0.00

    0.00

    14.01

    14.01

    0.00

    14.01

    14.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

                                                                                一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表









                                             公開06表

     

    部門:宣州區(qū)文旅局

     

     

     

     

     

                                            金額單位:萬元

     

    科目編碼

                       科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

              科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

                         科目名稱

    決算數(shù)

     

    301

    工資福利支出

    632.57

    302

    商品和服務(wù)支出

    827.57

    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0.00

     

    30101

     基本工資

    183.43

    30201

     辦公費

    7.93

    30701

     國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

     

    30102

     津貼補貼

    108.27

    30202

     印刷費

    3.78

    30702

     國外債務(wù)付息

    0.00

     

    30103

     獎金

    148.40

    30203

     咨詢費

    1.85

    30703

     國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

     

    30106

     伙食補助費

    0.00

    30204

     手續(xù)費

    0.03

    30704

     國外債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

     

    30107

     績效工資

    26.16

    30205

     水費

    0.04

    310

    資本性支出

    0.00

     

    30108

     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    53.53

    30206

     電費

    1.29

    31001

     房屋建筑物購建

    0.00

     

    30109

     職業(yè)年金繳費

    2.57

    30207

     郵電費

    1.73

    31002

     辦公設(shè)備購置

    2.07

     

    30110

     職工基本醫(yī)療保險繳費

    30.55

    30208

     取暖費

    0.00

    31003

     專用設(shè)備購置

    0.25

     

    30111

     公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    5.82

    30209

     物業(yè)管理費

    0.31

    31005

     基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

     

    30112

     其他社會保障繳費

    2.03

    30211

     差旅費

    6.05

    31006

     大型修繕

    0.00

     

    30113

     住房公積金

    62.59

    30212

     因公出國(境)費用

    0.00

    31007

     信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

     

    30114

     醫(yī)療費

    0.00

    30213

     維修(護)費

    8.00

    31008

     物資儲備

    0.00

     

    30199

     其他工資福利支出

    9.22

    30214

     租賃費

    0.00

    31009

     土地補償

    0.00

     

    303

    對個人和家庭的補助

    81.91

    30215

     會議費

    0.50

    31010

     安置補助

    0.00

     

    30301

     離休費

    0.00

    30216

     培訓(xùn)費

    1.20

    31011

     地上附著物和青苗補償

    0.00

     

    30302

     退休費

    0.00

    30217

     公務(wù)接待費

    4.29

    31012

     拆遷補償

    0.00

     

    30303

     退職(役)費

    0.00

    30218

     專用材料費

    1.82

    31013

     公務(wù)用車購置

    0.00

     

    30304

     撫恤金

    13.77

    30224

     被裝購置費

    0.00

    31019

     其他交通工具購置

    0.00

     

    30305

     生活補助

    31.25

    30225

     專用燃料費

    0.00

    31021

     文物和陳列品購置

    0.00

     

    30306

     救濟費

    0.00

    30226

     勞務(wù)費

    65.88

    31022

     無形資產(chǎn)購置

    0.00

     

    30307

     醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

     委托業(yè)務(wù)費

    458.18

    31099

     其他資本性支出

    0.00

     

    30308

     助學(xué)金

    0.00

    30228

     工會經(jīng)費

    12.79

    312

    對企業(yè)補助

    2.00

     

    30309

     獎勵金

    36.90

    30229

     福利費

    0.00

    31201

     資本金注入

    0.00

     

    30310

     個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

     公務(wù)用車運行維護費

    0.00

    31203

     政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

     

    30399

     其他對個人和家庭的補助支出

    0.00

    30239

     其他交通費用

    10.11

    31204

     費用補貼

    2.00

     

     

     

     

    30240

     稅金及附加費用

    0.00

    31205

     利息補貼

    0.00

     

     

     

     

    30299

     其他商品和服務(wù)支出

    239.47

    31299

     其他對企業(yè)補助

    0.00

     

     

     

     

     

     


    399

    其他支出


     

     

     

     

     

     


    39906

     贈與


     

     

     

     

     

     


    39907

     國家賠償費用支出


     

     

     

     

     

     


    39908

     對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


     



     

     


    39999

     其他支出

     


    人員經(jīng)費合計

    714.48 

    公用經(jīng)費合計

    829.57 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                                                                                                  公開07表

    部門:

     

     宣州區(qū)文旅局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

                    科目名稱

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              本年收入

             本年支出

                    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    37.30

    0.00

    37.30

    37.30

    0.00

    37.30





    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

    37.30

    0.00

    37.30

    37.30

    0.00

    37.30





    20707

    國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    37.30

    0.00

    37.30

    37.30

    0.00

    37.30





    2070799

     其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    37.30

    0.00

    37.30

    37.30

    0.00

    37.30





     

     

     

     

    第三部分 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

             2019年度收入總計2013.66萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2013.66萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各減少185.76萬元,下降8.45%,主要原因:是上級下?lián)茈娪皩YY減少。

             二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計1695.42萬元,其中:財政撥款收入1695.42萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

               三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計1899.59萬元,其中:基本支出1544.05萬元,占81.28%;項目支出355.54萬元,占18.72%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2019年度財政撥款收入總計2013.66萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2013.66萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少185.76萬元,下降8.45%,主要原因:是上級下?lián)茈娪皩YY減少。

            五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

            (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

            2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1658.12萬元,占本年收入的97.8%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少352.61萬元,下降17.54%。主要原因是上級公共文化資金、文物資金減少。

            (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

            2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1862.29萬元,占本年支出的98.04%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加169.8萬元,增長10.03%。主要原因是人員和工資、獎金增加。

            (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

            2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1862.29萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出1689.13萬元,占90.7%;社會保障和就業(yè)(類)支出89.59萬元,占4.81%;衛(wèi)生健康(類)支出35.82萬元,占1.92%;住房保障(類)支出47.75萬元,占2.57%。

            (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

            2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為748.29萬元,支出決算為1862.29萬元,完成年初預(yù)算的248.87 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是民生工程中央、省配套資金;二是上級部門文化文物補助資金、本級追加文化旅游創(chuàng)建資金等;三是在職增加工資和獎金、退休人員增加獎金支出。其中:基本支出1544.05萬元,占82.91%;項目支出318.24萬元,占17.09%。具體情況如下:

    1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項),年初預(yù)算為239.65萬元,支出決算為368.25萬元,完成年初預(yù)算的153.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員和工資、獎金增加。

    2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項),年初預(yù)算為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化活動(項),年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項),年初預(yù)算為179.47萬元,支出決算為221.28萬元,完成年初預(yù)算的123.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化館文明創(chuàng)建、雙擁獎金等。

    5.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項),年初預(yù)算為15萬元,支出決算為12.15萬元,完成年初預(yù)算的81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮一般性開支,指標(biāo)調(diào)減。

    6.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項),年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項),年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    8.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項),年初預(yù)算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    9.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為188.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級及本級追加文化旅游類資金等。

    10.文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項),年初預(yù)算為10萬元,支出決算為155.7萬元,完成年初預(yù)算的1557 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:省撥付文物保護資金。

    11.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為587.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級補助公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金等。

    12.社會保障和就業(yè)(類)支出行政事業(yè)單位離退休(項)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位改制前退休人員預(yù)發(fā)雙擁和模范城創(chuàng)建獎。

    13.社會保障和就業(yè)(類)支出行政事業(yè)單位離退休(項)事業(yè)單位離退休(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2014年10月后退休人員獨生子女費。

    14.社會保障和就業(yè)(類)支出行政事業(yè)單位離退休(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預(yù)算為54.6萬元,支出決算為53.06萬元,完成年初預(yù)算的97.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)據(jù)的原因是文化館養(yǎng)老保險繳費調(diào)減。

    15.社會保障和就業(yè)(類)支出行政事業(yè)單位離退休(項)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位改制前退休人員雙擁和模范城創(chuàng)建獎。

    16.社會保障和就業(yè)(類)支出撫恤(項)死亡撫恤(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.77萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員死亡撫恤金。

    17.社會保障和就業(yè)(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項),年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    18.衛(wèi)生健康(類)支出行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)行政單位醫(yī)療(項),年初預(yù)算為20.9萬元,支出決算為20.9萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    19.衛(wèi)生健康(類)支出行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項),年初預(yù)算為14.92萬元,支出決算為14.92萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    20.住房保障(類)支出住房改革支出(項)住房公積金(項),年初預(yù)算為33.74萬元,支出決算為33.74萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

     21.住房保障(類)支出住房改革支出(項)提租補貼(項),年初預(yù)算為14.01萬元,支出決算為14.01萬元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

           2019年度財政撥款基本支出155.05萬元,其中:人員經(jīng)費714.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金;公用經(jīng)費829.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、其他對企業(yè)補助。

           七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

            2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入37.3萬元,本年支出37.3萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

           文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為37.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級補助國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。

            八、其他重要事項情況說明

           (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

            2019年度,宣州區(qū)文化和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出816.93萬元,比2018年減少221.69萬元,下降21.34%,主要原因是機關(guān)節(jié)約開支,行政運行開支減少。

            (二)政府采購支出情況。

            2019年度,宣州區(qū)文化和旅游局政府采購支出總額128.82萬元,其中:政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出126.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

           (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

            截至2019年12月31日,區(qū)文旅委共有車輛0輛;也未購置大型設(shè)備,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
           (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共16 個項目,涉及資金 300多萬元,占項目預(yù)算總額的100%   

    本部門沒有組織對項目開展部門績效評價。

    組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示,宣州區(qū)文旅局對預(yù)算績效管理工作重視程度加強。從制定的績效目標(biāo)以及執(zhí)行效果來看,宣州區(qū)文旅局預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益等指標(biāo)方面取得較好的執(zhí)行結(jié)果,項目支出管理規(guī)范性整體較好。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指區(qū)財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)

    宣州區(qū)文旅局無區(qū)財政批復(fù)績效評價項目。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

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