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    宣州區(qū)科技局
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    索引號: 1134170300324923M/202008-00007 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構: 區(qū)科技局 主題分類: 科技、教育
    名稱: 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算公開 文號:
    生成日期: 2020-08-27 發(fā)布日期: 2020-08-27
    索引號: 1134170300324923M/202008-00007
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構: 區(qū)科技局
    主題分類: 科技、教育
    名稱: 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算公開
    文號:
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    宣州區(qū)科技局2019年度部門決算公開
    發(fā)布時間:2020-08-27 04:06 來源:區(qū)科技局 瀏覽次數: 字體:[ ]

    宣州區(qū)科技局2019年度部門決算

















    2020年8

     

    第一部分 宣州區(qū)科技局概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

    宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況


    第一部分 宣州區(qū)科技局概況

    一、部門職責

    (一)擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

    (二)統籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進區(qū)重大科技決策咨詢制度建設。

    (三)會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。

    (四)擬訂全區(qū)基礎研究規(guī)劃、政策并組織實施,組織協調全區(qū)重大應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施,協助組織各類科技創(chuàng)新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

    (五)統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

    (六)組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

    (七)牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

    (八)統籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

    (九)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。協助實施國家創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全區(qū)科技保密工作。

    (十)擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國際科技合作與科技人才交流,做好對外科技合作與科技人才交流工作。

    (十一)負責引進國外智力工作。擬訂區(qū)重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。擬訂出國(境)培訓總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

    (十二)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

    (十三)負責省科學技術獎、黃山友誼獎的組織申報工作。

    (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。


    二、機構設置

    從決算單位構成看,宣州區(qū)科技局2019年度部門決算包括:局本級決算,與預算比較,增加0戶,說明原因。

    納入宣州區(qū)科技局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:


    序號

    單位名稱

    1

    宣州區(qū)科技局局本級



              第二部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算表


                   收入支出決算總表

    公開01

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    金額

    項目

    金額

    欄 次

    一、一般公共預算財政撥款收入

    671.60

    一、一般公共服務支出

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    二、外交支出

    三、上級補助收入

    三、國防支出

    4.00

    四、事業(yè)收入

    四、公共安全支出

    五、經營收入

    五、教育支出

    六、附屬單位上繳收入

    六、科學技術支出

    791.78

    七、其他收入

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業(yè)支出

    22.50

    九、衛(wèi)生健康支出

    11.88

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區(qū)支出

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    18.64

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、災害防治及應急管理支出

    5.00

    二十二、其他支出

    二十三、債務還本支出

    二十四、債務付息支出

    本年收入合計

    671.60

    本年支出合計

    853.80

     用事業(yè)基金彌補收支差額

    結余分配

     年初結轉和結余

    182.20

    年末結轉和結余

    總計

    853.80

    總計

    853.80


    收入決算表

                                                

     

    公開02

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

     

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

     

    小計

    其中:教育

    收費

     

    欄次

    合計

    671.60

    671.60

     

    203

    國防支出

    4.00

    4.00

     

    20399

    其他國防支出

    4.00

    4.00

     

    2039901

     其他國防支出

    4.00

    4.00

     

    206

    科學技術支出

    609.58

    609.58

     

    20601

    科學技術管理事務

    185.76

    185.76

     

    2060101

     行政運行

    165.67

    165.67

     

    2060102

     一般行政管理事務

    20.09

    20.09

     

    20604

    技術研究與開發(fā)

    361.20

    361.20

     

    2060402

     應用技術研究與開發(fā)

    7.10

    7.10

     

    2060403

     產業(yè)技術研究與開發(fā)

    60.00

    60.00

     

    2060499

     其他技術研究與開發(fā)支出

    294.10

    294.10

     

    20607

    科學技術普及

    62.63

    62.63

     

    2060702

     科普活動

    45.69

    45.69

     

    2060704

     學術交流活動

    10.00

    10.00

     

    2060799

    其他科學技術普及支出

    6.93

    6.93

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    22.50

    22.50

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    22.50

    22.50

     

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    0.20

    0.20

     

    2080505

     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.30

    22.30

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    11.88

    11.88

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

     

    221

    住房保障支出

    18.64

    18.64

     

    22102

    住房改革支出

    18.64

    18.64

     

    2210201

     住房公積金

    13.78

    13.78

     

    2210202

     提租補貼

    4.86

    4.86

     

    224

    災害防治及應急管理支出

    5.00

    5.00

     

    22405

    地震事務

    5.00

    5.00

     

    2240599

    其他地震事務支出

    5.00

    5.00

     

     

    支出決算表

    公開03

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    853.80

    671.60

    182.20

    203

    國防支出

    4.00

    4.00

    20399

    其他國防支出

    4.00

    4.00

    2039901

     其他國防支出

    4.00

    4.00

    206

    科學技術支出

    791.78

    609.58

    182.20

    20601

    科學技術管理事務

    185.76

    185.76

    2060101

     行政運行

    165.67

    165.67

    2060102

     一般行政管理事務

    20.09

    20.09

    20604

    技術研究與開發(fā)

    543.40

    361.20

    182.20

    2060402

     應用技術研究與開發(fā)

    189.30

    7.10

    182.20

    2060403

     產業(yè)技術研究與開發(fā)

    60.00

    60.00

    2060499

     其他技術研究與開發(fā)支出

    294.10

    294.10

    20607

    科學技術普及

    62.63

    62.63

    2060702

     科普活動

    45.69

    45.69

    2060704

     學術交流活動

    10.00

    10.00

    2060799

    其他科學技術普及支出

    6.93

    6.93

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    22.50

    22.50

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    22.50

    22.50

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    0.20

    0.20

    2080505

     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.30

    22.30

    210

    衛(wèi)生健康支出

    11.88

    11.88

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

    221

    住房保障支出

    18.64

    18.64

    22102

    住房改革支出

    18.64

    18.64

    2210201

     住房公積金

    13.78

    13.78

    2210202

     提租補貼

    4.86

    4.86

    224

    災害防治及應急管理支出

    5.00

    5.00

    22405

    地震事務

    5.00

    5.00

    2240599

    其他地震事務支出

    5.00

    5.00




    財政撥款收入支出決算總表

    公開04

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

             收入

           支出

       

    金額

    項目

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    一、一般公共預算財政撥款

    671.60

    一、一般公共服務支出

    二、政府性基金預算財政撥款

    二、外交支出

    三、國防支出

    4.00

    4.00

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    六、科學技術支出

    791.78

    791.78

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業(yè)支出

    22.50

    22.50

    九、衛(wèi)生健康支出

    11.88

    11.88

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區(qū)支出

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    18.64

    18.64

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、災害防治及應急管理支出

    5.00

    5.00

    二十二、其他支出

    二十三、債務還本支出

    二十四、債務付息支出

    本年收入合計

    671.60

    本年支出合計

    853.80

    853.80

    年初財政撥款結轉和結余

    182.20

    年末財政撥款結轉和結余

    一般公共預算財政撥款

    182.20

    政府性基金預算財政撥款

    總計

    853.80

    總計

    853.80

    853.80


    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    公開05

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

     

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

     

    項目支出結轉

    項目支出結余

     

     

    合計

    182.20

    182.20

    671.60

    671.60

    853.80

    671.60

    182.20

     

    203

    國防支出

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

    20399

    其他國防支出

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

    2039901

     其他國防支出

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

    206

    科學技術支出

    182.20

    182.20

    609.58

    609.58

    791.78

    609.58

    182.20

     

    20601

    科學技術管理事務

    185.76

    185.76

    185.76

    185.76

     

    2060101

     行政運行

    165.67

    165.67

    165.67

    165.67

     

    2060102

     一般行政管理事務

    20.09

    20.09

    20.09

    20.09

     

    20604

    技術研究與開發(fā)

    182.20

    182.20

    361.20

    361.20

    543.40

    361.20

    182.20

     

    2060402

     應用技術研究與開發(fā)

    182.20

    182.20

    7.10

    7.10

    189.30

    7.10

    182.20

     

    2060403

     產業(yè)技術研究與開發(fā)

    60.00

    60.00

    60.00

    60.00

     

    2060499

     其他技術研究與開發(fā)支出

    294.10

    294.10

    294.10

    294.10

     

    20607

    科學技術普及

    62.63

    62.63

    62.63

    62.63

     

    2060702

     科普活動

    45.69

    45.69

    45.69

    45.69

     

    2060704

     學術交流活動

    10.00

    10.00

    10.00

    10.00

     

    2060799

    其他科學技術普及支出

    6.93

    6.93

    6.93

    6.93

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    22.50

    22.50

    22.50

    22.50

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    22.50

    22.50

    22.50

    22.50

     

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

     

    2080505

     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    22.30

    22.30

    22.30

    22.30

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    11.88

    11.88

    11.88

    11.88

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

    11.88

    11.88

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    11.88

    11.88

    11.88

    11.88

     

    221

    住房保障支出

    18.64

    18.64

    18.64

    18.64

     

    22102

    住房改革支出

    18.64

    18.64

    18.64

    18.64

     

    2210201

     住房公積金

    13.78

    13.78

    13.78

    13.78

     

    2210202

     提租補貼

    4.86

    4.86

    4.86

    4.86

     

    224

    災害防治及應急管理支出

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

    22405

    地震事務

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

    2240599

    其他地震事務支出

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

     


              一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06

     

    部門:宣州區(qū)科技局

    金額單位:萬元

     

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

     

    301

    工資福利支出

    163.94

    302

    商品和服務支出

    68.52

    307

    債務利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    63.70

    30201

      辦公費

    4.53

    30701

      國內債務付息

     

    30102

      津貼補貼

    33.73

    30202

      印刷費

    30702

      國外債務付息

     

    30103

      獎金

    5.68

    30203

      咨詢費

    30703

      國內債務發(fā)行費用

     

    30106

      伙食補助費

    5.43

    30204

      手續(xù)費

    30704

      國外債務發(fā)行費用

     

    30107

      績效工資

    2.76

    30205

      水費

    310

    資本性支出

    1.14

     

    30108

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

    16.79

    30206

      電費

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

    2.85

    30207

      郵電費

    3.86

    31002

      辦公設備購置

    1.14

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    9.56

    30208

      取暖費

    31003

      專用設備購置

     

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    1.26

    30209

      物業(yè)管理費

    0.32

    31005

      基礎設施建設

     

    30112

      其他社會保障繳費

    0.30

    30211

      差旅費

    3.44

    31006

      大型修繕

     

    30113

      住房公積金

    21.88

    30212

    因公出國(境)費用

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

     

    30114

      醫(yī)療費

    30213

      維修(護)費

    0.28

    31008

      物資儲備

     

    30199

      其他工資福利支出

    30214

      租賃費

    31009

      土地補償

     

    303

    對個人和家庭的補助

    68.80

    30215

      會議費

    0.25

    31010

      安置補助

     

    30301

      離休費

    30216

      培訓費

    1.89

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

    30302

      退休費

    30217

      公務招待費

    1.23

    31012

      拆遷補償

     

    30303

      退職(役)費

    30218

      專用材料費

    31013

      公務用車購置

     

    30304

      撫恤金

    30224

      被裝購置費

    31019

      其他交通工具購置

     

    30305

      生活補助

    0.89

    30225

      專用燃料費

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30306

      救濟費

    30226

      勞務費

    5.39

    31022

      無形資產購置

     

    30307

      醫(yī)療費補助

    30227

      委托業(yè)務費

    19.22

    31099

      其他資本性支出

     

    30308

      助學金

    30228

      工會經費

    1.34

    312

    對企業(yè)補助

    369.20

     

    30309

      獎勵金

    57.68

    30229

      福利費

    31201

      資本金注入

     

    30310

      個人農業(yè)生產補貼

    30231

    公務用車運行維護費

    31203

      政府投資基金股權投資

     

    30399

    對其他個人和家庭的補助支出

    10.23

    30239

      其他交通費用

    7.70

    31204

      費用補貼

    369.20

     

    30240

      稅金及附加費用

    31205

      利息補貼

     

    30299

    其他商品和服務支出

    19.06

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

    399

    其他支出

     

    39906

      贈與

     

    39907

      國家賠償費用支出

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

    39999

      其他支出

    人員經費合計

    232.74

    公用經費合計

    438.86

     


    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                      公開07

    部門:

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    合計

     


    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    注:宣城市宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

        


     第三部分 宣州區(qū)科技局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計671.60萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計853.80萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.73萬元、384.13萬元,分別增長3.02%、81.79%,主要原因:一是人員增加,工資增加;二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發(fā)放給企業(yè),產生了權責發(fā)生制。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計671.60萬元,其中:財政撥款收入671.60萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計853.80萬元,其中:基本支出671.60萬元,占78.68%;項目支出182.20萬元,占21.32%;經營支出0萬元,占0%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計671.60萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計853.80萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加19.73、384.13萬元,分別增長3.03%、81.79%、,主要原因:一是人員增加,工資增加;二是向上爭取的項目資金兌現給企業(yè)補貼增加;三是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發(fā)放給企業(yè),產生了權責發(fā)生制。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入671.60萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加19.73萬元,增長3.03%。主要原因一是人員增加,工資增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出853.80萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加384.13萬元,增長81.79%。主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業(yè)補貼增加;二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發(fā)放給企業(yè),產生了權責發(fā)生制。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出853.80萬元,主要用于以下方面:國防支出(類)支出4萬元,占0.47%;科學技術支出(類)支出791.78萬元,占92.79%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.50萬元,占2.64%;衛(wèi)生健康支出(類)支出11.88萬元,占1.39%;住房保障(類)支出18.64萬元,占2.18%;災害防治及應急管理支出(類)5萬元,占0.58%。

    (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為335.87萬元,支出決算為853.80萬元,完成年初預算的254.20%。決算數大于預算數的主要原因:一是向上爭取的項目資金兌現給企業(yè)補貼增加;二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發(fā)放給企業(yè),產生了權責發(fā)生制。其中:基本支出671.60萬元,占78.66%;項目支出182.20萬元,占21.34%。具體情況如下:

    1.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

    2.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為125.05萬元,支出決算為165.67萬元,完成年初預算的 132.48 %,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,工資增加。

    3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為29萬元,支出決算數為20.09萬元,完成年初預算的 69.28%;決算數小于預算數的主要原因是人員調出和退休。

    4.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)產業(yè)技術研究與開發(fā)(項)。年初預算數為60萬元,決算數為60萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數是精準預算。

    5.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項)。預算數為0,決算數為189.30萬,決算數大于預算數的主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業(yè)補貼為列入預算;二是2018向上爭取的創(chuàng)新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發(fā)放給企業(yè),產生了權責發(fā)生制。

    6.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)(項)。年初預算數為 0,決算數為294.10萬。決算數大于預算數的主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業(yè)補貼為列入此功能科目。

    7.科學技術支出()科學技術普及(款)科普活動(項)。預算數為40,決算數為45.69萬元,完成年初預算的114.23%,決算數大于預算數的主要原因上級補貼資金。

    8.科學技術支出()科學技術普及(款)學術交流(項)。預算數為0,決算數為10萬元,決算數大于預算數的主要原因上級補助資金列入此功能科目。

    9.科學技術支出()科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項),預算為20萬元,決算數為6.93萬元。完成年初預算的34.65%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮開支。

    10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.20萬元, 決算數大于預算數的主要原因因為年底退休人員有獨生子女補貼。

    11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為22.30,支出決算為22.30萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.88萬元,支出決算為11.88萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。

    13.國土海洋氣象等(類)地震事務(款)地震事業(yè)機構(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。

    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.78萬元,支出決算為13.78萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。

    15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) 年初預算數為4.86,支出決算數為4.86,完成年初預算的100%, 完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出671.60萬元,其中人員經費232.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費436.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置和對企業(yè)補助。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2019年度,宣州區(qū)科技局機關運行經費支出68.52萬元,比2018年增加16.81萬元,增長32.51%,主要原因是其他商品和服務支出增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,宣州區(qū)科技局政府采購支出總額1.14萬元,其中:政府采購貨物支出1.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截至20191231日,宣州區(qū)科技局共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2019年度預算績效情況說明

    預算績效管理工作開展情況

    宣州區(qū)科技局項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)科技局2019年度納入部門預算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    三、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    四、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

    五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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