索引號: | 11341703003250152U/201909-00009 | 組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算公開 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-06 | 發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
索引號: | 11341703003250152U/201909-00009 |
組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算公開 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-06 |
發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
宣州區(qū)物價局2018年度部門決算
2019年9月
目錄
第一部分 宣州區(qū)物價局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)物價局2018年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等價格方針政策和法律法規(guī),保證國家價格改革措施在我區(qū)的出臺和落實,組織設施平抑市場物價工作,確保物價基本平穩(wěn)。
2、根據(jù)定價目錄并在管理權限內,制定和調整區(qū)級管理的實行政府指導價、政府定價的商品和服務價格;對實行市場調節(jié)價的商品和服務價格進行指導。
3、實施價格聽證、價格公告和行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度。
4、負責全區(qū)價格行政執(zhí)法和價格舉報工作,組織開展價格監(jiān)督檢查工作,查處價格違法案件。
5、組織實施價格成本調查和價格成本監(jiān)審。負責全區(qū)價格監(jiān)測、價格預警和價格信息發(fā)布工作。
6、負責涉案財產價格鑒定、涉紀、涉稅財物價格認定、價格行為合法性及價格水平合理性認證和價格爭議調處工作。
7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位設置
從決算單位構成看,宣州區(qū)物價局2018年度部門決算包括:宣州區(qū)物價局本級決算,與預算比較,無增減單位。詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)物價局本級 |
(一)單位構成
宣州區(qū)物價局內設有辦公室、綜合業(yè)務科、成本監(jiān)審科、價格監(jiān)測科、價格監(jiān)督檢查分局(價格舉報中心)共5個科室和價格認證中心1個二級機構。從決算單位構成看,宣州區(qū)物價局2018年度部門決算為局本級決算,與預算一致。
(二)人員構成
宣州區(qū)物價局編制21人,行政人員編制數(shù)19人,事業(yè)編制數(shù)2人,實有在職人員21人,退休人員9人。
第二部分 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
公開01表 |
|||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
362.81 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
283.55 |
|
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
33.68 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
13.59 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
24.39 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
362.81 |
本年支出合計 |
58 |
355.21 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
26 |
15.80 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
23.40 |
|
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
7.60 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
378.61 |
總計 |
65 |
378.61 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
362.81 |
362.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
288.85 |
288.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
288.85 |
288.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政運行 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010408 |
物價管理 |
119.09 |
119.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農村綜合改革 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政運行 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010408 |
物價管理 |
113.79 |
113.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
362.81 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
24 |
362.81 |
本年支出合計 |
55 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||
總計 |
29 |
362.81 |
總計 |
60 |
362.81 |
362.81 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開05表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
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|
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|
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
362.81 |
355.21 |
7.60 |
355.21 |
355.21 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.85 |
283.55 |
5.30 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.85 |
283.55 |
5.30 |
283.55 |
283.55 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
2010401 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
169.77 |
169.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010408 |
物價管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.09 |
113.79 |
5.30 |
113.79 |
113.79 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
21307 |
農村綜合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
||||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
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|
單位:萬元 |
|||||
人員經費 |
公用經費 |
|||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
301 |
工資福利支出 |
291.96 |
302 |
商品和服務支出 |
59.22 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||
30101 |
基本工資 |
84.35 |
30201 |
辦公費 |
1.56 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||
30102 |
津貼補貼 |
85.35 |
30202 |
印刷費 |
0.18 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||
30103 |
獎金 |
19.75 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||
30106 |
伙食補助費 |
7.89 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
1.26 |
||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.25 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.80 |
30207 |
郵電費 |
4.11 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.26 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.35 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.48 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.83 |
30211 |
差旅費 |
2.06 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||
30113 |
住房公積金 |
26.83 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.70 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
2.56 |
30214 |
租賃費 |
0.23 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.77 |
30215 |
會議費 |
0.03 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.97 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
3.50 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.16 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
24.97 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
6.90 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||
30309 |
獎勵金 |
0.82 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.79 |
30239 |
其他交通費用 |
0.38 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.15 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
人員經費合計 |
294.74 |
公用經費合計 |
60.47 |
|||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
||||||
部門:宣城市宣州區(qū)物價局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||||||||||||
注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 宣州區(qū)物價局2018年度部門決算說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計378.61萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),支出(含結余分配、年末結轉和結余)總計378.61萬元。與2017年相比,收、支總計各減少7.52萬元,下降1.95%,主要原因:一是退休人員工資由機保中心發(fā)放,減少退休人員工資;二是機關厲行節(jié)約,價格監(jiān)測等行政運行開支減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計362.81萬元,其中:財政撥款收入362.81萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計355.21萬元,其中:基本支出355.21萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計362.81萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),支出(含結余分配、年末結轉和結余)總計362.81萬元。與2017年相比,收、支總計各減少7.52萬元,下降1.95%,主要原因:一是退休人員工資由機保中心發(fā)放,減少退休人員工資;二是機關厲行節(jié)約,價格監(jiān)測等行政運行開支減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入362.81萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少7.52萬元,下降1.95%,主要原因:一是退休人員工資由機保中心發(fā)放,減少退休人員工資;二是機關厲行節(jié)約,價格監(jiān)測等行政運行開支減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出362.81萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少7.52萬元,下降1.95%,主要原因:一是退休人員工資由機保中心發(fā)放,減少退休人員工資;二是機關厲行節(jié)約,價格監(jiān)測等行政運行開支減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出362.81萬元,按功能科目分類為:一般公共服務支出(類)297.22萬元,占79.61%;社會保障和就業(yè)支出(類)33.68萬元,占9.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)13.59萬元,占3.75%;農林水支出(類)2.30萬元,占0.63%;住房保障支出(類)24.39萬元,占6.73%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為356.18萬元,支出決算為362.81萬元,完成年初預算的101.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是在職、在職及退休人員工資、獎金等增加,二是價格監(jiān)督檢查工作增強,農本調查加大,經費有所增加。其中:基本支出355.21萬元,占97.91%;項目支出7.60萬元,占2.09%。具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)年初預算
數(shù)為175.45萬元,決算數(shù)為169.77萬元,完成年初預算的96.76%。主要為在職人員調出、人員工資和獎金減少等費用。
2.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項)年初預算數(shù)為112.08萬元,決算數(shù)為119.09萬元,完成年初預算的106.25%。主要為是價格監(jiān)督檢查工作增強,農本調查加大,經費有所增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算數(shù)為29.88萬元,決算數(shù)為29.88萬元,完成預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù),無增減情況。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.80萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳納本年職業(yè)年金。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療
(項),年初預算為12.88萬元,支出決算為12.88萬元,完成預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù),無增減情況。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療
(項),年初預算為0.71萬元,支出決算為0.71萬元,完成預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù),無增減情況。
7.農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為2.30萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農業(yè)水價綜合改革,新增人員工資及維修養(yǎng)護經費等費用。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數(shù)為19.33萬元,決算數(shù)為19.33萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),無增減情況。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算數(shù)為5.85萬元,決算數(shù)為5.06萬元,完成年初預算的86.50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調動發(fā)生減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出355.21萬元,其中人員經費294.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出等。公用經費60.47萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)物價局2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2018年宣州區(qū)物價局機關運行經費支出60.47萬元,機關運行經費主要用于辦公費、培訓費、差旅費、郵電費等。機關運行經費比2017年增加25.33萬元,增長72.08%,主要原因是增加農本調查業(yè)務、價格監(jiān)督檢查等工作費用。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,宣州區(qū)物價局政府采購支出總額1.26萬元,其中:政府采購貨物支出1.26萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣州區(qū)物價局沒有公務車輛,也未購置大型設備,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明
宣州區(qū)物價局組織開展了2018年度部門整體支出績效評價,評價結果顯示良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。